老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

往來賬調(diào)賬是做紅沖還是相反的分錄,18年年底將預(yù)收款項(xiàng)合并入應(yīng)收賬款科目,再19年1月份,要轉(zhuǎn)會(huì)預(yù)收賬款科目,怎么做分錄
答: 你好。可以做相反分錄的。18年底 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款。
怎樣做分錄能讓應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款同時(shí)減少5萬?
答: 你好? ?是同一個(gè)人的往來直接對(duì)沖往來科目 保留一個(gè)科目就行?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
怎么用應(yīng)收賬款做預(yù)收賬款分錄
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是適用情況嗎?







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蘇蘇 追問
2019-03-26 14:53
言巖老師 解答
2019-03-26 14:58