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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-04-19 09:13

同學你好
很高興為你解答
你問的是適用情況嗎?

離殤 追問

2022-04-19 09:15

我這邊用金蝶做了預收賬款做是負責這邊少了預收款這筆金額導致二邊不平衡

離殤 追問

2022-04-19 09:16

我想著換成應收科目來做預收賬款是不是就不會了

鐘存老師 解答

2022-04-19 09:36

你聯(lián)系客服調整一下取數(shù)公式就可以
不是換科目核算

離殤 追問

2022-04-19 10:15

如果要用應收賬款這個科目做預收款的話,分錄要怎么寫

鐘存老師 解答

2022-04-19 11:38

你是產生了貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額

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相關問題討論
是的,資產負債表就是這么填報的
2022-10-28 15:20:32
其他應收款和其他應付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學你好 是不是應收賬款、預付賬款、其他應收款、資產類科目? ——是的; 是不是應付賬款、預收賬款、其他應付款屬于負債類?——是的; 資產類余額在借方還是資產,余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產
2022-01-04 15:38:58
你好;? ? 原來的 數(shù)據(jù)還在預收賬款欄次體現(xiàn)的 ;? ? 重分類是重分類負數(shù)的金額; 比如應收賬款 負數(shù)? 在預收賬款欄次體現(xiàn)。? ?
2023-05-11 09:25:17
對于這類調整不需要編制會計分錄加以調帳,只要在編制報表時,將預收帳款下明細科目的借方余額歸入應收帳款,將應收帳款下明細科目的貸方余額歸入預收帳款即可
2023-05-11 09:26:03
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