
18年8月份有一筆福利費(fèi) 當(dāng)時會計(jì)分錄 借管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸銀行存款 沒有做計(jì)提的會計(jì)分錄?18年12月需要沖銷這筆會計(jì)分錄。沖銷、更正兩筆會計(jì)分錄怎么做?
答: 同學(xué)好,可以不需要再補(bǔ)計(jì)提了,以后可以先做計(jì)提
老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理?當(dāng)時的會計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
答: 同學(xué)您好,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度的會計(jì)分錄做錯了,涉及損益的紅字沖,再做正確分錄有什么問題?2021年5月第一筆:預(yù)交了5000借:其他應(yīng)付款 5000 貸:銀行存款 5000第二筆:收到發(fā)票9000借:管理費(fèi)用 4000 貸:銀行存款 40002022年3月更正:借:管理費(fèi)用 -4000 貸:其他應(yīng)付款 -4000借:管理費(fèi)用 9000 貸:其他應(yīng)付款 9000
答: 你好, 跨年的損益類科目要用以前年度損益調(diào)整科目代替




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2019-01-04 15:28
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