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送心意

英老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-04 15:24

同學(xué)好,可以不需要再補(bǔ)計(jì)提了,以后可以先做計(jì)提

淡然 追問

2019-01-04 15:28

福利費(fèi)當(dāng)時納入個稅申報了,這要不計(jì)提的話與應(yīng)付職工薪酬總額不一致

英老師 解答

2019-01-04 15:54

之前的就可以不補(bǔ)提,也可以補(bǔ)提

淡然 追問

2019-01-04 17:07

老師,福利費(fèi)必須通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?如果不再補(bǔ)計(jì)提,那我個稅申報系統(tǒng)的工資總額與會計(jì)上應(yīng)付職工薪酬的工資總額不一致的

英老師 解答

2019-01-04 17:11

準(zhǔn)則上是要求能過應(yīng)付職工薪酬

淡然 追問

2019-01-04 17:13

老師,18年8月份有一筆福利費(fèi)  當(dāng)時會計(jì)分錄  借管理費(fèi)用~福利費(fèi)  貸銀行存款  沒有做計(jì)提的會計(jì)分錄?18年12月我需要沖銷這筆會計(jì)分錄。沖銷、更正兩筆會計(jì)分錄怎么做?

淡然 追問

2019-01-04 17:14

老師,幫我會計(jì)分錄  沖銷和更正的

英老師 解答

2019-01-04 17:29

老師的建議是之前沒有按準(zhǔn)則做就過了,不影響損益,以后按準(zhǔn)則來做就是

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同學(xué)好,可以不需要再補(bǔ)計(jì)提了,以后可以先做計(jì)提
2019-01-04 15:24:47
同學(xué)您好,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2024-01-16 15:35:11
后面還做嗎,不做,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,這個金額大嗎,不大可以直接做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-11-11 16:42:50
你好, 跨年的損益類科目要用以前年度損益調(diào)整科目代替
2022-03-30 15:18:00
你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
2024-03-26 18:43:50
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