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送心意

寧?kù)o老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-03 09:33

您好,確認(rèn)收入,如果是代開(kāi)專(zhuān)票給對(duì)方是需要交納稅款的,如果開(kāi)的是普票或者未開(kāi)票免征。

§錦§ 追問(wèn)

2019-01-03 09:37

結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和計(jì)提附加稅是這個(gè)月用紅色沖寫(xiě)還是下個(gè)月再

§錦§ 追問(wèn)

2019-01-03 09:38

寧?kù)o老師 解答

2019-01-03 09:48

您好,免征稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸營(yíng)業(yè)外收入-免征稅收入。計(jì)提的附加一并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

§錦§ 追問(wèn)

2019-01-03 11:08

免征稅了12月就不用計(jì)提了嗎?只要把以前提前轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

寧?kù)o老師 解答

2019-01-03 11:11

您好,12月的不用計(jì)提,一并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

§錦§ 追問(wèn)

2019-01-03 11:14

我們系統(tǒng)只能寫(xiě),借:應(yīng)交增值稅一未交增值稅   貸:營(yíng)業(yè)外收入 。   這樣也寫(xiě)可以吧

寧?kù)o老師 解答

2019-01-03 11:16

您好,您們用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎,建議備案為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

§錦§ 追問(wèn)

2019-01-03 12:04

我們都是總部給的系統(tǒng),都是按總部要求來(lái)

寧?kù)o老師 解答

2019-01-03 14:21

您好,分公司不能執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。增值稅減免,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸記營(yíng)業(yè)外收入。

§錦§ 追問(wèn)

2019-01-03 14:26

先做帳,等下次做賬時(shí)再減免可以

寧?kù)o老師 解答

2019-01-03 22:09

您好,可以做到下一個(gè)月,但是不建議跨年。

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您好,確認(rèn)收入,如果是代開(kāi)專(zhuān)票給對(duì)方是需要交納稅款的,如果開(kāi)的是普票或者未開(kāi)票免征。
2019-01-03 09:33:42
同學(xué),你好,這個(gè)不能0申報(bào),你有收入了。
2022-03-23 14:23:06
你好,需要交增值稅的稅率1%,如果沒(méi)有到45萬(wàn)不需要繳納 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入, 在主表第十欄里面填寫(xiě)
2022-04-13 14:01:47
您好,這個(gè)是全額交稅了
2022-02-21 22:18:33
對(duì)的,就是記入到這個(gè)科目的
2022-03-28 10:54:27
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