
老師,我在新的財(cái)務(wù)軟件里錄入11月底的余額,本年利潤余額在借方,我12月份的起初余額上是不是的用負(fù)數(shù)填列
答: 您好,是的,本年利潤余額在借方,12月份的期初余額上,是的用負(fù)數(shù)填列。
老師,本年利潤期末余額在借方,未分配利潤余額在貸方,我在財(cái)務(wù)軟件錄入期初填正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
答: 你好!你是問哪個(gè)科目?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是10月份換的軟件,10月份錄入的期初余額,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是余額是結(jié)了以前的余額,可是利潤表中,成本、費(fèi)用是要加上10月份以前的成本費(fèi)用么
答: 你好;? ?是的;如果之前沒有做進(jìn)去; 你負(fù)債表里面和利潤表是累計(jì)數(shù)據(jù)要加上去的??





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