老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

我在用友u8增加了一筆紅字專業(yè)銷售發(fā)票,然后現(xiàn)在應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)審核,發(fā)現(xiàn)找不到新增的這筆
答: 你問下用友公司的客服
用友U8應(yīng)收款管理中應(yīng)收單據(jù)錄入 單據(jù)類別只有應(yīng)收單 沒有銷售發(fā)票
答: 同學(xué)你好,是的,銷售發(fā)票需要從進(jìn)銷存模塊傳遞到應(yīng)收款管理中。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售方需要購買方開具紅字信息表,然后已經(jīng)上傳審核了,之后一直未收到銷售方開的紅字發(fā)票,問了之后發(fā)現(xiàn)銷售方單位填寫不對(duì),(銷售方還未開具沖紅發(fā)票),這個(gè)情況是否需要到稅務(wù)撤銷,然后再給銷售方重新開具紅字信息表。
答: 您好這個(gè)是需要的,正常是需要撤銷的哈





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