
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
答: 你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的



![我們?nèi)ツ杲o業(yè)務(wù)單位開了一筆銷售折讓,要不要在A105000表中填[圖片]
個(gè)人理解:已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓,沖減當(dāng)期銷售商品收入,這個(gè)不用填吧?
開票的時(shí)候入賬了 借:應(yīng)收帳款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 開了增值稅專用發(fā)票](https://al3.acc5.com/053336a67196c9767aab602434ce7726.jpg)







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