#提問#,假如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是1.65萬元,進(jìn)項(xiàng)是1.6萬元,當(dāng)月預(yù)交了增值稅1000元,做的預(yù)交分錄是:借:應(yīng)收稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 貸:銀行存款 1000 月末時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 到月末的時(shí)候應(yīng)該交500元但是之前預(yù)交了1000元,現(xiàn)在留底500元 ,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)500 是這樣的嗎?那這樣的話,未交增值稅的余額不是多了嗎?

YL
于2018-10-27 11:43 發(fā)布 ??1144次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2018-10-27 11:50
您不應(yīng)該編制如下分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),只有在當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅并且多繳納的情況下才需要編制上述的分錄。注意是當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅,不是預(yù)繳增值稅,需要區(qū)分這兩種繳納方式,當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅針對(duì)的是企業(yè)當(dāng)月需要繳納的增值稅比較多的情況,需要在當(dāng)月分次繳納。
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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
同學(xué)
你好 如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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