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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-10-20 16:42

您好,按借方發(fā)生額,扣除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額,再減去貸方發(fā)生額,再加上結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額,填寫利潤表數(shù)據(jù)。

姚開心 追問

2018-10-20 16:44

可以在下個月直接按差額做一筆相反的分錄嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 16:45

您好,不可以的,需要紅字沖銷處理。

姚開心 追問

2018-10-20 16:47

每個月的都需要查出來嗎一個一個紅沖嗎   這比紅沖業(yè)務(wù)在下個月做就可以嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 16:49

您好,有貸方發(fā)生額的,不算結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方發(fā)生額,就做紅沖憑證,可以查出總金額一次紅沖,下月做可以的。

姚開心 追問

2018-10-20 16:51

本年利潤不變   就是管理費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用直接的轉(zhuǎn)換   必須走本年利潤這個科目嗎

姚開心 追問

2018-10-20 16:52

您好,有貸方發(fā)生額的,不算結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方發(fā)生額,就做紅沖憑證,可以查出總金額一次紅沖,下月做可以的。   老師這句話我不懂   管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用都是借方科目

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 16:53

您好,那您的具體是怎么錯誤的呢?錯誤的分錄是什么呢?

姚開心 追問

2018-10-20 17:01

原來會計(jì)把手續(xù)費(fèi)記到管理費(fèi)用了   我把憑證重新做了

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 17:05

您好,哦,那您直接在下個月,把那個手續(xù)費(fèi)的憑證按原來的分錄,再做個紅字分錄,再做個正確的分錄,就行了,下月底結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用時,就會正確了。

姚開心 追問

2018-10-20 17:08

好多筆這樣做的 我可以直接用差錯的總金額吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 17:13

您好,是的,可以直接用差錯的總金額。

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您好,按借方發(fā)生額,扣除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額,再減去貸方發(fā)生額,再加上結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額,填寫利潤表數(shù)據(jù)。
2018-10-20 16:42:50
你好,同學(xué),有差異的話在匯算清繳時把差異部分做納稅調(diào)整才是正確 的數(shù)據(jù)。調(diào)整后申報(bào)的利潤和你的賬上利潤是有差異的,最終以稅會利潤為準(zhǔn) ,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬
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你好,你這個傭金手續(xù)費(fèi)是什么業(yè)務(wù)的?這個不是財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)
2024-05-17 10:59:15
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2022-09-15 09:28:43
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