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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-29 13:27

哦哦,謝謝老師。請(qǐng)問(wèn)老師:年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目一般是怎么寫分錄的?

ok棒 追問(wèn)

2018-09-29 14:21

進(jìn)項(xiàng)稅是不是一般都是買東西在付款的時(shí)候就已經(jīng)付了進(jìn)項(xiàng)稅?那為啥還會(huì)有“未交增值稅”的?

江老師 解答

2018-09-29 11:52

進(jìn)項(xiàng)稅額是借方余額,可以在每月結(jié)轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)“科目,也可以是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。

江老師 解答

2018-09-29 14:15

一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目余額到未交增值稅科目 
1、 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

江老師 解答

2018-09-29 14:22

進(jìn)項(xiàng)稅是購(gòu)買商品接受勞務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,驗(yàn)票后就做進(jìn)項(xiàng)稅。未交增值稅科目是交稅的科目 
 
交增值稅時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:銀行存款

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哦哦,謝謝老師。請(qǐng)問(wèn)老師:年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目一般是怎么寫分錄的?
2018-09-29 13:27:59
需要的,借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
2022-01-14 15:37:33
應(yīng)該按照正數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),也就是余額的金額。即使本年度利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù),也要按正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-15 14:01:11
同學(xué)你好 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)在貸方余額才是盈利的哦 你說(shuō)的不對(duì)
2022-03-30 09:23:46
是,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2025-01-01 10:00:53
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