老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師,請(qǐng)問(wèn)老板拿來(lái)的一些報(bào)銷(xiāo)單據(jù)有加油票有餐飲發(fā)票還有其他的,這些要不要分類(lèi)報(bào)銷(xiāo)???還是一塊粘貼合計(jì)金額報(bào)銷(xiāo)啊
答: 最好讓他寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單。
老師,餐飲發(fā)票的后面還需要附上這個(gè)單據(jù)嗎?
答: 你好不 用,有發(fā)票就可以的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年3月和5月餐飲報(bào)銷(xiāo)定額發(fā)票連號(hào),22年1月餐飲報(bào)銷(xiāo)單與21年5月的餐飲報(bào)銷(xiāo)單連號(hào)。
答: 21年3月和5月餐飲報(bào)銷(xiāo)定額發(fā)票連號(hào)包括所有當(dāng)月發(fā)生的餐飲報(bào)銷(xiāo)明細(xì),每一條報(bào)銷(xiāo)明細(xì)均在餐飲報(bào)銷(xiāo)單上打上專(zhuān)屬的連號(hào),而22年1月餐飲報(bào)銷(xiāo)單與21年5月的餐飲報(bào)銷(xiāo)單的連號(hào)則以此類(lèi)推,連號(hào)的規(guī)則也是一樣的,只不過(guò)隨著時(shí)間的變更,前綴會(huì)隨之改變。





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