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送心意

王小龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2026-04-15 16:27

同學(xué)您好,理論上您應(yīng)該在抵扣的月份做轉(zhuǎn)出,這樣需要修改當月的增值稅申報表,補稅和繳納滯納金,一般的企業(yè)里,為了不交稅,很少去做調(diào)整。或者稍微好一點的,在現(xiàn)在這次申報做調(diào)整,這些操作都是不合規(guī)的,但是現(xiàn)實中絕大多數(shù)民企都不按照規(guī)矩來。

傅日立 追問

2026-04-15 16:37

說有1000多進項稅額不應(yīng)該抵扣(說是福利費和招待費進項25年抵扣了)那我在下個月4月增值稅申報表里進項轉(zhuǎn)出的話,是填哪欄?23b那里么?還是15那里。然后會計分錄貸方是應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 借方是啥?以前年度損益調(diào)整么?

王小龍老師 解答

2026-04-15 16:39

同學(xué)您好,理論上您要去當年的增值稅報表做修改,這樣做以前年度損益調(diào)整。假設(shè)您不想繳納滯納金,要在本月修改,那直接借管理費用或者銷售費用,貸應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
填寫在15行里

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
同學(xué)你好 不能抵扣的就進項轉(zhuǎn)出
2022-12-09 13:11:03
你好,附表 2和主表對應(yīng)下面有進項稅額轉(zhuǎn)出,你對應(yīng)進去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
同學(xué),你好 你申報表,直接填在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄就行了
2025-10-28 20:58:43
你好; 填寫附表2? ? 里面對應(yīng)有欄次的 ; 你去看看 ??词鞘裁丛?qū)е罗D(zhuǎn)出
2021-11-05 09:33:20
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