- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-03-23 11:38
同學,你好
高企火炬統(tǒng)計中的“減免稅總額”可從企業(yè)所得稅匯算清繳報表中獲取,核心數(shù)據(jù)為年度“減免所得稅額”,建議優(yōu)先參考《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》(A類)主表第34行“減免所得稅額”
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同學,你好
高企火炬統(tǒng)計中的“減免稅總額”可從企業(yè)所得稅匯算清繳報表中獲取,核心數(shù)據(jù)為年度“減免所得稅額”,建議優(yōu)先參考《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》(A類)主表第34行“減免所得稅額”
2026-03-23 11:38:04
學員你好,如果沒有享受減免就填0
2022-03-03 19:48:19
同學你好,你所指的減免稅總額,是你在做年度匯算清繳時,有個附表需要填寫減免稅相關(guān)的數(shù)據(jù),
這些數(shù)據(jù),一般是涉及到公司所處在這個稅收優(yōu)惠的政策,比如小微企業(yè),如果它的應納稅所得稅在100以內(nèi),那它要減免50%來算,如果是國高,研發(fā)費用的有加計扣除,所得稅率還得按15%來算,等 ;
2022-03-25 15:08:39
加計扣除減免稅金額應該填寫申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應該填寫你們利潤總額*10%,因為政策所得稅稅率是25%,高新技術(shù)企業(yè)是15%,相當于減免了10%。
2022-01-13 14:37:33
你好
你們有減免嗎?沒有減免的話,你不要選擇減免代碼。
2023-07-07 14:19:30
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