
統(tǒng)計(jì)局年報(bào)中減免稅總額中增值稅減免按什么填寫?
答: 退稅算減免稅嗎?免稅發(fā)票算減免稅嗎?
您好,請(qǐng)問企業(yè)招聘貧困人口享受的增值稅減免稅款計(jì)入“其他收益”嗎?賬務(wù)處理是什么
答: 您好,是的就是這么做賬的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 能問一下現(xiàn)在不是普票免稅圖一填完這些 ,增值稅減免稅申報(bào)表不是不用填么 為什么還會(huì)有圖2這個(gè)提示呢
答: 你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 合計(jì)月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。








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心然 追問
2022-03-03 21:24
悠然老師01 解答
2022-03-03 21:26