我們簽了一份三方協(xié)議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調(diào)整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當月有國內(nèi)國外收入,比如國外550萬,國內(nèi)30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內(nèi)銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發(fā)票開的咨詢費,但領導說這張發(fā)票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

你好老師 2024年2月份勾選進項票需要做進項票轉(zhuǎn)出,那么電子稅務局申報表需要修改哪幾個報表?
答: 增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出”:填寫需要轉(zhuǎn)出的金額。 第 19 欄 “應納稅額”、第 24 欄 “本期應補(退)稅額” 會根據(jù)轉(zhuǎn)出額自動重新計算。 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第 13 欄 “本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”:填寫轉(zhuǎn)出總額。 第 14-23 欄:根據(jù)轉(zhuǎn)出原因,填寫到對應明細欄次(如:用于集體福利、個人消費填在第 15 欄;非正常損失填在第 16 欄等)。 附加稅費申報表 當增值稅應納稅額因進項轉(zhuǎn)出而增加時,城建稅、教育費附加、地方教育附加的計稅依據(jù)也會相應增加,需要同步調(diào)整附加稅費申報表的計稅依據(jù)和應納稅額。
電子稅務局有一些住宿發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了但是員工不報銷,現(xiàn)在賬面上的進項稅比申報表上的進項稅少怎么處理
答: 申報表上現(xiàn)做進項轉(zhuǎn)出處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2020年11月開錯的發(fā)票,在2022年稅局要求進項轉(zhuǎn)出,申報表上應該更正在哪個月?
答: 直接出轉(zhuǎn)出這個月的報表就行。






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怕孤獨的貓咪 追問
2026-03-09 17:34
樸老師 解答
2026-03-09 17:35
怕孤獨的貓咪 追問
2026-03-09 17:43
樸老師 解答
2026-03-09 17:46