
老師,問一下增值稅申報表收入就都是主營業(yè)務收入,然后所得稅申報表是主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入的合計是嗎
答: 你好 ;? ?是的;所得稅申報的營業(yè)收入是 主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入合計來報的? ?
老師,小規(guī)模,增值稅申報的收入一般情況下是和和財務報表的主營業(yè)務收入 企業(yè)所得稅申報的營業(yè)收入,這3個數(shù)據(jù)基本
答: 對,基本上都是一致的才行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那個我給他們報年報時發(fā)現(xiàn)她25年增值稅申報數(shù)少申報了922.33元第6月時候她賬上多記了922.33元。怎么辦?我查她賬上主營業(yè)務收入多出來922.33導致他年累計少報922.33就是做的賬和申報數(shù)不一樣了?我怎么查看?她怎么出現(xiàn)這情況呢?然后怎么更正過來呢
答: 也就是增值稅申報的是正確 是企業(yè)所得稅申報的不對,是這個意思吧?
老師,我有一筆到公賬的款15000,未開發(fā)票之前做無票的主營業(yè)務收入的,但是報稅的時候我忘記申報增值稅了,現(xiàn)在要怎么處理比較好
1月主營業(yè)務收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負1.85%,怎么算進項稅?
您好老師,我今年沖減了去年多計提的收入,導致賬上主營業(yè)務收入累計數(shù),與增值稅申報表的銷售額肯定不一致了,有什么影響嗎?之前同事都是沖減了,再計提新的保證累計數(shù)跟申報表一致









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