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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2026-03-06 10:02

同學(xué),你好 
借:管理費用-200 
貸:銀行存款-200 
 
 
借:管理費用  177 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷23 
貸:銀行存款200

三順 追問

2026-03-06 10:03

這樣管理費用就是負數(shù)老師,怎么處理

小菲老師 解答

2026-03-06 10:04

同學(xué),你好 
不要緊,會損益結(jié)轉(zhuǎn)的

三順 追問

2026-03-06 10:05

本月再沒有費用,在利潤表管理費用就是負數(shù),老師,會預(yù)警提示

小菲老師 解答

2026-03-06 10:09

同學(xué),你好 
不要緊的

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同學(xué),你好 借:管理費用-200 貸:銀行存款-200 借:管理費用 177 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷23 貸:銀行存款200
2026-03-06 10:02:14
學(xué)員您好。您的分錄是正確的,按照三個月進行攤銷。
2020-06-22 17:01:21
你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-27 10:40:06
你好!這個有轉(zhuǎn)賬單就好了
2022-02-14 11:53:24
你好,做賬是沒問題的,直接把這個發(fā)票付到那個,呃,預(yù)付賬款那個分錄后面也是可以的,然后你進項稅額的時候是直接按票面上的進項稅額一次性填到表二上,可以一次性勾選認證。
2023-08-11 14:06:33
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