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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-02-23 20:09

你好,表示你賬務(wù)處理錯了,這是個過渡科目無余額才對的

哆啦 追問

2026-02-23 20:22

老師,幫忙看代賬會計(jì)做的這筆分錄是什么 意思,看不懂

暖暖老師 解答

2026-02-23 20:30

原來這費(fèi)用先做了暫估,現(xiàn)在發(fā)票來了先沖了再正常做

哆啦 追問

2026-02-23 20:31

不可以直接:借:應(yīng)付賬款-暫估      貸:庫存現(xiàn)金    這樣做賬嗎?

暖暖老師 解答

2026-02-23 20:32

不可以的,先把原來暫估的沖了

哆啦 追問

2026-02-23 21:06

這個是代理記賬會計(jì)做的分錄,代賬會計(jì)解釋說是我們公司24年1月開始升級為一般納稅人,23年第四季度的小規(guī)模的增值稅和附加稅因?yàn)樵?4年1月份申報的,季度申報小規(guī)模的稅金,所以我們在23年沒有確定當(dāng)年的損益,直接放著24年的以前年度損益的。但是我不太理解

暖暖老師 解答

2026-02-23 21:07

這個跨年的會計(jì)分錄是對的

哆啦 追問

2026-02-23 21:10

所屬于期是2023年10-12月的增值稅和附加稅不是在2023年12月的時候做了計(jì)提嗎?為什么還要調(diào)整以前年度損益?老師

暖暖老師 解答

2026-02-23 21:22

會計(jì)分錄是什么時候做的

哆啦 追問

2026-02-23 21:27

2024年1月做的憑證

暖暖老師 解答

2026-02-23 21:42

跨年了,損益類科目用未分配利潤

哆啦 追問

2026-02-23 21:53

這個在23年的時候做了計(jì)提。24年1月份的時候繳納稅款。把它平掉就好了,為什么還要通過以前年度損益調(diào)整?搞不懂

暖暖老師 解答

2026-02-23 21:56

你的計(jì)提分錄怎么做的

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相關(guān)問題討論
你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
您好,平時你的增值稅咋結(jié)轉(zhuǎn)的呢?麻煩發(fā)下看看
2025-04-08 11:43:10
你好,這個應(yīng)交稅費(fèi)具體的是哪些明細(xì)科目?
2022-02-07 14:44:30
您好,這個是不需要轉(zhuǎn)的。
2023-03-13 10:10:05
轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應(yīng)該繳納,沒有繳納的。 通過這個轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-07-19 11:09:38
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