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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2026-02-04 09:43

你好,一般是按照被掛靠方來做賬的,因?yàn)殚_具發(fā)票的主體不是我們

等!! 追問

2026-02-04 10:54

那被掛靠方收到業(yè)主付款后,掛靠方賬務(wù)怎么處理,就是會(huì)計(jì)科目

暖暖老師 解答

2026-02-04 10:55

銀行存款和主營業(yè)務(wù)收入

等!! 追問

2026-02-04 11:49

那如果銀行存款賬戶非項(xiàng)目專用項(xiàng)目,只是對(duì)方公戶也是一樣對(duì)吧

暖暖老師 解答

2026-02-04 11:49

是的你說的是正確的

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你好,一般是按照被掛靠方來做賬的,因?yàn)殚_具發(fā)票的主體不是我們
2026-02-04 09:43:20
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-03-24 14:40:31
具體什么業(yè)務(wù)的呢?
2024-03-12 15:19:36
你好;? ? 你們需要開票給被掛靠方? ; 然后你做賬收入 處理 。? 自己公司發(fā)生的人工材料等 計(jì)入成本去核算? ?
2022-03-11 10:55:22
你好,同學(xué)。 掛靠 方如果是同內(nèi)賬就按實(shí)際當(dāng)成是你自己的工程 做收入成本處理。 但是外賬是按被掛靠 方把這個(gè)項(xiàng)目拿 給掛靠 人做處理。
2019-12-21 20:17:20
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