
2025暫估了費(fèi)用借:成本費(fèi)用 10000貸:應(yīng)付賬款-暫估 100002026年發(fā)現(xiàn)有2025年的發(fā)票還沒入賬,發(fā)票金額是20000,請教一下老師怎么做賬務(wù)處理??進(jìn)項稅額怎么處理?
答: 你好先沖了 借成本費(fèi)用-10000 貸應(yīng)付賬款暫估-10000
老師:去年的一份1000元成本發(fā)票(金額:970.87元,稅額29.13元),忘計提進(jìn)項稅了,直接全額進(jìn)成本了,借:主營業(yè)務(wù)成本 1000元,貸:應(yīng)付賬款 1000元,今年發(fā)現(xiàn)后怎么處理這筆賬?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸、利潤分配、未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將已認(rèn)證但不得抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),借方做管理費(fèi)用是指不能抵扣的進(jìn)項稅額需轉(zhuǎn)作成本?
答: 對的是的是這個意思的。









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暖暖老師 解答
2026-01-24 12:29
哆啦 追問
2026-01-24 12:30
暖暖老師 解答
2026-01-24 12:35