送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-07 15:44

您好,首先根據固定資產金額和累計折舊金額,借:固定資產清理,累計折舊,貸;固定資產。收款后,借;現金或者銀行存款,貸:固定資產清理,應交稅費-應交增值稅。再根據固定資產清理科目余額,借:固定資產清理,正數或者負數,貸:資產處置收益,正數或者負數。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,首先根據固定資產金額和累計折舊金額,借:固定資產清理,累計折舊,貸;固定資產。收款后,借;現金或者銀行存款,貸:固定資產清理,應交稅費-應交增值稅。再根據固定資產清理科目余額,借:固定資產清理,正數或者負數,貸:資產處置收益,正數或者負數。
2018-07-07 15:44:10
你好,轉賣后的分錄 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2022-11-25 08:25:42
?借:固定資產清理(轉入清理的固定資產賬面價值)     累計折舊 (已計提的折舊)     固定資產減值準備 (已計提的減值準備)     貸:固定資產 (固定資產的賬面原價) 借銀行存款? 貸固定資產清理 應交稅費 借固定資產清理 貸資產處置損益 開不開票都可以
2022-02-17 13:58:11
您好 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:長期借款 借:管理費用 貸:累計折舊
2019-11-23 11:09:33
這個要看你買來的時候是怎么做的分錄。
2023-06-14 11:04:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...