你好老師,我是小規(guī)模,我的公司注冊資金是1000萬,現 問
你好,所有者權益金額 答
老師我公司給租戶開的水電費普票,算收入的時候還 問
是的,需要算銷項稅的 答
老師你好,我們單位買了個電車,我想找一下發(fā)票,我不 問
直接問公司的知情人什么時候買的?或者查賬固定資產找線索 答
老師,年底,其他應收款賬上金額太多,怎么調?才能不被 問
沒法硬調整的,確實沒法收回的,可以計提壞賬準備 答
老師您好 公司未分配利潤90萬,現在準備注銷,應收賬 問
您好,這個要對方注銷了才可以抵稅 答

老師,應收應付預收預付這4個科目期末要合并到一起怎么計算?
答: 同學,你好 應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款這四個科目的期末合并計算,需要根據其明細科目的余額方向進行重分類,具體規(guī)則如下: ?應收賬款?:根據“應收賬款”明細科目的借方余額和“預收賬款”明細科目的借方余額合計,減去“壞賬準備”后的金額填列。 ?預收賬款?:根據“應收賬款”明細科目的貸方余額和“預收賬款”明細科目的貸方余額合計填列。 ?應付賬款?:根據“應付賬款”明細科目的貸方余額和“預付賬款”明細科目的貸方余額合計填列。 ?預付賬款?:根據“應付賬款”明細科目的借方余額和“預付賬款”明細科目的借方余額合計填列。 簡單來說,就是“兩收合一收,借貸分開走;兩付合一付,各走各的路”。
我想問下,科目余額表中,應收應付、預收預付賬款怎么抵消合并啊
答: 你好;這個是同一個客戶或者個人發(fā)生的 應收應付和預收以及預付賬款嗎? 你要 用哪些科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應收預收,應付預付類科目,設二級科目是否合適?還是只掛鋪助核算就行
答: 你好,輔助核算或者是往來都可以的,建議選擇輔助核算。




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秋秋 追問
2025-12-19 13:14
小菲老師 解答
2025-12-19 13:19