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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-12-04 14:01

藍(lán)字發(fā)票已全額 / 部分紅沖(無(wú)剩余金額),或藍(lán)票狀態(tài)異常(如已作廢),與月紅沖額度無(wú)關(guān)。操作:查電子稅務(wù)局 “紅字發(fā)票記錄”,無(wú)記錄則刷新系統(tǒng)或聯(lián)系客服

一笑而過 追問

2025-12-04 14:06

老師,發(fā)票紅沖  有什么注意事項(xiàng)  如果代了九個(gè)體戶的帳   不能在一臺(tái)電腦上同時(shí)間紅沖吧?

樸老師 解答

2025-12-04 14:12

紅沖注意:紅沖金額不超藍(lán)票;數(shù)電票未確認(rèn)用途 / 差額開票需全額沖;收回紙質(zhì)原票;已退稅 / 抵扣等不可沖。
多戶紅沖:可在一臺(tái)電腦操作,切換賬號(hào)、逐戶處理即可。

一笑而過 追問

2025-12-04 14:19

老師,紅沖金額不超藍(lán)票是什么意思?比如本季度開票5萬(wàn),紅沖金額不能超過5萬(wàn)么?如果本月沒有開具藍(lán)票,不能紅沖么?

樸老師 解答

2025-12-04 14:20

比如說你上個(gè)月開了一張一萬(wàn)的發(fā)票你現(xiàn)在要紅沖,那你紅沖的金額不能超這個(gè)發(fā)票的金額

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2025-12-04 14:01:26
你好,進(jìn)入開票系統(tǒng),填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-02-24 10:30:19
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-10-14 19:18:51
同學(xué)你好,1、個(gè)體工商戶開發(fā)票時(shí),清單里邊新增加的稅目選簡(jiǎn)易。 2、紅沖發(fā)票就是原來開錯(cuò)了的發(fā)票,再開一張紅字發(fā)票,來沖銷原來的發(fā)票的意思。 3、開錯(cuò)的發(fā)票作廢后,系統(tǒng)內(nèi)點(diǎn)作廢處理即可。
2022-09-16 23:37:10
你好,在第二季度紅沖后可以增加第二季度的開票額度的 比如紅沖20萬(wàn),開具正數(shù)發(fā)票不超過50萬(wàn),如果是小規(guī)模納稅人,都可以免征增值稅的
2020-05-19 10:10:15
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