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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-09-23 13:54

同學,你好 
核對應付賬款流程是怎樣的呢? 
和供應商按期,核對往來明細。 
 
一般做不到全部無紙化,需要核對紙質單據(jù)

駱旭燕 追問

2025-09-23 13:55

核對紙質單據(jù)是怎么核對呢?主要核對哪些

小菲老師 解答

2025-09-23 13:56

同學,你好 
主要是對應付賬款的明細賬,上面的進出支出都要核對

駱旭燕 追問

2025-09-23 14:32

是系統(tǒng)入庫明細和采購入庫單、送貨單一筆筆核對嗎?

小菲老師 解答

2025-09-23 14:33

同學,你好 
是的,要一筆一筆核對

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相關問題討論
核對紙質單據(jù)是怎么核對呢?主要核對哪些
2025-09-23 13:55:34
怎么核對嗎?把系統(tǒng)采購入庫單一單一單的與對應的入庫單、供應商送貨單核對嗎
2025-09-23 14:33:05
對的,實際是銷售給A公司的,但是A和B是同一家公司,應該是B公司缺進項發(fā)票,才讓我們開給B公司的,這樣操作是不可以是吧?
2023-08-30 11:28:29
您好 請問發(fā)票怎么開具的 折扣前還是后
2023-06-04 21:28:18
你好同學,也就是說咱本來已經(jīng)用了300,但是對方給我們出的紅字發(fā)票是600的,相當于咱沒有買到這些油。那可以計計入營業(yè)外收入就可以了。
2022-11-15 10:24:00
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