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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-08-21 16:56

你好,你借原材料,貸應交增值稅-進項轉出

駱旭燕 追問

2025-08-21 16:58

我上面那些分錄對嗎,為什么要借原材料

宋生老師 解答

2025-08-21 16:59

你好,你是因為什么原因要轉出

駱旭燕 追問

2025-08-21 17:05

出口退稅沒票退不了稅

宋生老師 解答

2025-08-21 17:05

你好,你是將材料出口了?
那就是借主營業(yè)務成本,貸進項轉出。

駱旭燕 追問

2025-08-21 17:11

那我上面的分錄,應交增值稅-進項怎么結平余額呢?之前我都是借銷項稅,貸進項稅、未交增值稅

宋生老師 解答

2025-08-21 17:11

你好,你現(xiàn)在借主營業(yè)務成本,貸進項就好了

駱旭燕 追問

2025-08-21 17:23

1、采購入庫時 :借其他應收款-待扣稅金 50

2、認證抵扣:借應交稅費-進項稅額30,貸其他應收款-待扣稅金50,差額20是不能抵扣要轉出的計哪?

3、結轉未交增值稅:借銷項80,貸進項30、應交50
老師,你看下我的分錄,就因為要轉出20,我不知道怎么做了,之前沒有要轉出進銷項和待扣稅金都可以結平

宋生老師 解答

2025-08-21 17:24

你好,認證抵扣,為什么會有差額20,是什么原因引起的。你應該認證50,然后轉出20

駱旭燕 追問

2025-08-21 17:28

正確的分錄到底該怎么做呢,20就是要轉出不能抵扣的,我不知道怎么做,能幫我修改為正確的嗎

宋生老師 解答

2025-08-21 17:32

1、采購入庫時 :借其他應收款-待扣稅金 50

2、認證抵扣:借應交稅費-進項稅額50,貸其他應收款-待扣稅金50,

3、借主營業(yè)務成本20,貸進項轉出20
然后借銷項80,進項轉出20,貸進項50,未交50

駱旭燕 追問

2025-08-21 17:34

進項轉出科目期末沒有余額是吧?

宋生老師 解答

2025-08-21 17:34

你好,可以做到沒有余額。這樣更清晰。

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您好,可以的啊,這個記賬有個好處,我們對賬不會漏,科目多了記賬有時應付和應收也會搞反了,我公司這種往來單位多的,跟您一樣處理的
2023-05-06 11:22:11
你好,你借原材料,貸應交增值稅-進項轉出
2025-08-21 16:56:10
同學,你好! 沒有重復 (1)采購商品 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 (2)發(fā)票勾選成功可以退稅-—實務中這一步可要可不要,幫助理解。 借:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 申報計提出口退稅的時候 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 收到稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅
2022-04-29 16:21:29
同學您好,收到退稅款,借銀行存款貸其他應收款——出口退稅
2022-04-24 16:49:20
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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