
老師,由于某公司,有往來業(yè)務,有開給我們公司的發(fā)票,也有我們開給對方公司的發(fā)票。應收賬款二級科目有對方的科目,應付賬款暫未設置對方 的二級科目這個月收到對方開來的發(fā)票,可以這么入賬嗎?借:原材料 10000 應交稅款-應交增值稅-進項稅額 1300 借:應收賬款 -11300
答: 您好,可以的啊,這個記賬有個好處,我們對賬不會漏,科目多了記賬有時應付和應收也會搞反了,我公司這種往來單位多的,跟您一樣處理的
老師,采購入庫時:借原材料,其他應收款-待扣稅金,貸應付賬款;認證抵扣時:借應交增值稅-進項,貸其他應收款-待扣稅金現(xiàn)在要做進項稅額轉出,怎么做分錄呢?
答: 你好,你借原材料,貸應交增值稅-進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。我們是進出口外貿企業(yè),主要做出口,退稅率是13%。收到商品發(fā)票的時候:借:庫存商品,應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應付賬款; 計算應退稅款:借:其他應收款-出口退稅,貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅; 收到稅款的時候:借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅。請問應上的分錄對嗎?應交稅費-增值稅-進項稅科目的余額需要怎么結轉呢?
答: 同學您好,收到退稅款,借銀行存款貸其他應收款——出口退稅








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2025-08-21 16:58
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