送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-06-16 16:15

你好,這個借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費-應交增值稅

學無止境 追問

2025-06-16 16:16

老師好,借銀行存款8000 貸其他業務收入7920.79 應交稅費-未交增值稅79.21嗎

宋生老師 解答

2025-06-16 16:17

你好,是的,就是這樣了。

學無止境 追問

2025-06-16 16:37

老師,寫了這筆分錄,周轉材料還是有余額的呀

宋生老師 解答

2025-06-16 16:41

你好,你要借其他業務成本,貸周轉材料

學無止境 追問

2025-06-16 16:49

借銀行存款8000 貸其他業務收入7920.79 應交稅費-未交增值稅79.21  其他業務成本8000,貸周轉材料8000 老師差額2000元計入哪里呀

宋生老師 解答

2025-06-16 16:49

你好,你說的什么差額?哪2個數據的差額.

學無止境 追問

2025-06-16 16:50

老師  周轉材料示是1萬元余額嗎,打8折賣掉的收入8000元 差額2000元

宋生老師 解答

2025-06-16 16:53

你好,你成本就應該是1萬了.

學無止境 追問

2025-06-16 16:57

老師,那8折銷售體現在哪里呢

宋生老師 解答

2025-06-16 16:57

你好,你可以開折扣發票

學無止境 追問

2025-06-16 17:02

老師我的意思是這個折扣金額2000元,是計入銷售費用還是營業外支出呀

宋生老師 解答

2025-06-16 17:03

你好,這個不需要在分錄上體現.

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你好,哪個金額是正確的?需要做調整
2022-04-13 15:31:51
你好,這個借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費-應交增值稅
2025-06-16 16:15:33
你好 ; 意思是不開票出去 就先做出租 ;那你就做賬 借銀行存款貸合同負債或者預收賬款 。 到時出租做 :借銀行存款貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅
2022-03-23 11:24:10
你好,小規模轉一般納稅人需要的資料:營業執照,一般納稅人申請審批表,身份證等
2023-03-29 12:59:34
你好,這個月現在1%,下個月開始普通發票免增值稅專票3%。
2022-03-31 13:37:53
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