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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2025-06-10 16:15

你好收入一般比成本高的呀

歡喜 追問

2025-06-10 16:19

我們收到的采購發(fā)票金額是80163.72元,稅額:10421.28元,合計:90580元
我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按80163.72元結(jié)轉(zhuǎn)嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:21

是的,應(yīng)該是按照80163.72結(jié)轉(zhuǎn)成本才對的

歡喜 追問

2025-06-10 16:28

老師幫忙看下這樣是沒錯的對嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:28

你的會計分錄是對的,沒問題

歡喜 追問

2025-06-10 16:35

請問老師我確認(rèn)收入的這筆分錄附件是銷售合同 對應(yīng)的銷售合同金額是90580元換算成美金12579嘛?

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:35

是附著報關(guān)單才對出口的

歡喜 追問

2025-06-10 16:43

那我報關(guān)單的金額要和銷售合同金額一樣嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:44

當(dāng)然需要一直了這個

歡喜 追問

2025-06-10 16:45

那我銷售合同金額是體現(xiàn)美金嘛 我們是和外商簽訂的合同

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:45

可以的,你入賬折合人民幣

歡喜 追問

2025-06-10 16:57

就是我想確認(rèn)一下到底是報關(guān)單根據(jù)銷售合同一致 還是說銷售合同根據(jù)報關(guān)單一致呢

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:57

報關(guān)單是主要的,確認(rèn)收入是看出口報關(guān)單

歡喜 追問

2025-06-10 16:58

那就是我確認(rèn)報關(guān)單后做出口銷售合同嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 17:13

那你可以根據(jù)自己的需要了

歡喜 追問

2025-06-10 17:21

老師想請問一下5月出口報關(guān)了,但是沒有走退稅流程,5月需要做一筆
借:其他應(yīng)收款-出口退稅 
  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)的分錄嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 17:33

不需要的,走退稅時間再做

歡喜 追問

2025-06-10 17:45

老師你看我采購入庫的分錄里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10421.28元 這樣就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額月末借方金額很多,但是實際我這筆10421.28是用來退稅的,本來是期末有留抵但是現(xiàn)在變成月末借方金額很大了

歡喜 追問

2025-06-10 17:47

寫錯了 是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸方負(fù)數(shù)過多

暖暖老師 解答

2025-06-10 18:03

你需要月末退稅后結(jié)轉(zhuǎn)的這里是

歡喜 追問

2025-06-10 18:07

如果我一直到10月才退稅 那就會一直造成留抵金額過大嘛?

暖暖老師 解答

2025-06-10 18:22

不會的,出口企業(yè)不會

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你好收入一般比成本高的呀
2025-06-10 16:15:43
同學(xué)你好 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-07-07 10:02:35
出口退稅轉(zhuǎn)免稅成本可以從企業(yè)的總成本中抵消。具體的流程是,企業(yè)在填寫出口退稅申請表時,將出口退稅金額加到免稅收入賬戶,然后再從總成本中扣除。這樣,企業(yè)可以有效地減少成本,提高經(jīng)濟效益。
2023-02-26 15:16:33
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-01-11 17:32:59
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費增值稅出口退稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-04-07 15:38:35
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