老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務機關說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
運輸合同單價變更。第一條運輸價格變更1、乙方船 問
第一條 運輸價格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運費,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現(xiàn)匯方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.9 元 / 噸。 答

老師,請問下我們2024年供應商開出的成本發(fā)票價稅合計30萬,上任財務把此費用做2025年2月份,我在做2024年企業(yè)年度匯算清繳要調整過來,會計分錄怎么做?
答: 直接調整成本費用科目調整為利潤分配-未分配利潤 。修改上年的報表,視同上年正常做了那個發(fā)票業(yè)務
老師,你好,我想問一下,關于企業(yè)年度匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本大于收入,該如何調整,使風險值減小啊
答: 你應該修改12月份的那個財務報表和所得稅報表,成本必須要小于收入,不然你就會體現(xiàn)的是成本倒掛,所絕對會查你。您好同學,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問下①個體戶成本沒有發(fā)票怎么入賬②入賬后年度匯算清繳時要調增嗎
答: 這個的話 只能用收據(jù)等入賬了 如果是查賬征收的話 是要調增的哦







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2025-05-14 16:19
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