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菡
于2025-04-15 10:01 發布 ??180次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-04-15 10:04
暫估入庫發票未到,已經收到貨 借;庫存商品貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅取得發票后沖對應進貨數量暫估借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)貸:應付賬款—結算戶-供應商 價稅合計支付貨款借:應付賬款—結算戶-供應商貸:銀行存款
菡 追問
2025-04-15 10:08
我們是服務公司,暫估的時候是不是“借:主營業務成本(暫估-項目) 貸:應付賬款-(暫估-提供服務方) 如果當月直接支付了就寫 借:應付賬款 -提供服務方 貸:銀行存款 等發票來了下月再做紅沖?
家權老師 解答
2025-04-15 10:19
需要把暫估和付款分開,不然沒法查是否付款?
2025-04-15 10:22
付款的時候不寫暫估,直接寫應付賬款-提供服務方 貸:銀行存款
2025-04-15 10:25
是的,就是那樣做就行。按我前邊的思路
2025-04-15 10:28
老師同一個對象的收付,再不同的日期,可以合并到一起做嗎?記賬憑證按哪個日期寫呢
2025-04-15 10:32
那個自己靈活處理就行,沒有規定必須怎么做
2025-04-15 10:48
老師你看我這樣子可以嗎?
2025-04-15 10:52
就那樣做就行了哈
2025-04-15 11:20
老師填制憑證的日期,一般是業務最后的日期,還是填寫憑證的日期
2025-04-15 11:21
填制憑證的日期就是你做憑證當日
2025-04-15 11:22
那我們學習做賬的時候,老師說要按照經濟業務發生的時間,這個是不是不一定的
2025-04-15 11:24
實務中沒法做到跟業務時間一致的。
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借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
請問老師,借:主營業務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
答: 你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月跟九月少計提了共計80元,可以直接沖掉暫估嗎,我12月有做暫估主營業務成本,應付賬款暫估,怎么調好點
答: 可以的,可以這么做的,借應付賬款,借主營業務成本,負數 借主營業務成本貸應付賬款。
上個月做了暫估成本借主營業務成本,貸應付賬款,這個月怎么沖銷呢
討論
老師好 查看以前賬目才發現問題 譬如22年的暫估庫存 當時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 23年做22年匯算清繳之前供應商發票其實早就到了 但是由于會計沒有及時沖銷賬面上的暫估 導致庫存虛大 暫估一直沒銷 現在26年了 再補分錄 借:庫存商品 負數 貸:應付暫估 負數 可以嗎 另外當時22年的匯算清繳也沒有調增 這樣有稅務風險嗎?
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是聚合氯化鋁 50000 當時 借:聚合氯化鋁 進項6500 貸:應付賬款:A公司4月份這批材料銷售出去 但是銷售開的票出去的名稱是環境污染處理劑*聚合氯化鋁 導致賬上沒有這個庫存 會計也沒有仔細核對 就暫估了 當時入賬是 借:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 貸:應付賬款-暫估 50000 然后銷售結轉了成本 借:主營業務成本 50000 貸:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 現在導致 暫估掛賬 聚合氯化鋁又有50000的庫存 其實就是同一個材料 只不過當時沒注意開票 請問老師現在怎么處理?會計分錄怎么做 謝謝
老師,請問一下,2024年做了一筆暫估成本的分錄,借:主營業務成本 100000 貸:應付賬款-暫估 100000,現在1月份發票收到了,很多種發票,這個要怎么做賬呢
請問老師1季度直接暫估的成本借:主營業務成本,貸:應付賬款。現在票到了金額多出來的部分目前沒有收入的情況下怎么入賬,
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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菡 追問
2025-04-15 10:08
家權老師 解答
2025-04-15 10:19
菡 追問
2025-04-15 10:22
家權老師 解答
2025-04-15 10:25
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2025-04-15 10:28
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2025-04-15 10:32
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2025-04-15 10:48
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2025-04-15 10:52
菡 追問
2025-04-15 11:20
家權老師 解答
2025-04-15 11:21
菡 追問
2025-04-15 11:22
家權老師 解答
2025-04-15 11:24