請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

一般納稅人認證發(fā)票進項銷項?
答: 一般納稅人認證發(fā)票進項銷項是指企業(yè)在作業(yè)時,收到發(fā)票或票據時在銷項發(fā)票必須填寫企業(yè)的一般納稅人稅務登記證明號,可以使用【小票掃描軟件】輕松實現(xiàn)快速登記、及時統(tǒng)計報表。 拓展知識:一般納稅人認證發(fā)票進項銷項還可以支持財務人員的核銷,購買方可以申報可抵扣和不可抵扣的進項稅額等。財務核銷時即可判斷發(fā)票信息正確、發(fā)票是否有效,檢查發(fā)票信息是否存在重復,從而實現(xiàn)發(fā)票內容的完整性及真實性,預防客戶納稅亂繳。
老師我們公司是一般納稅人,收到進項發(fā)票時認證前稅額進什么科目呢,本月有進項發(fā)票暫沒有收入那這個進項稅如何結轉呢 如果結轉結轉分錄是什么
答: 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司2021年購進生產設備,取得13%進項發(fā)票,現(xiàn)在要把舊設備賣給關聯(lián)公司,可以按殘值做為銷售價嗎?舊設備稅率也是13%嗎,我們是一般納稅人
答: 你已經折舊完了嗎?沒有折舊完的話是不能夠直接按殘值的。與市場價格差異太大,稅務局可以給你核定,讓你按核定的金額來申報的。






粵公網安備 44030502000945號



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2025-04-09 11:05
宋生老師 解答
2025-04-09 11:05