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粗心的身影
于2025-04-07 09:54 發布 ??79次瀏覽
小愛老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-04-07 09:55
您好,可以的,可以勾選抵扣的
粗心的身影 追問
2025-04-07 10:32
好的,謝謝老師
小愛老師 解答
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您好老師,有一個公司半年前結束業務了,最近都沒有發現營業額,公司系統里的進項稅額還有8000未使用的。最近有客戶發生退貨,上個月開了紅字發票。這個月就要補紅字發票的稅額部分。那這個月申報的時候還可以使用系統里未使用的8000的進項嗎,可以用來抵扣嗎
答: 您好,可以的,可以勾選抵扣的
您好,收到紅字發票稅額記進項轉出還是進項紅字
答: 你好,之前已經抵扣了,做進項轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 如果我購買商品退貨,收到對方的紅字發票,進項稅額我是轉出?還是紅沖呢?
答: 您好,您做賬的記入進項稅額轉出就行。
老師銷售方開的紅字發票,購買方是在收到紅字發票做進項稅額轉?那這樣系統再收到一個稅額為負數的發票,為什么還要轉呢?那購買方豈不是重復扣了一次進項稅嗎?
討論
老師,我們購進貨物,已經入賬抵扣了。發現商品質量有問題,又退回了,錢也退了。對方開具紅字發票了。我想問下,進項稅我是做進項稅額轉出是嗎?
老師,我們開具紅字發票,是當月開了當月就要做進項稅額轉出嗎
客戶給我們開紅字發票,我是做進項稅額紅字還是做到進項稅額轉出啊
老師6月給對方開具紅通,對方沒有開具紅字發票,我這個月報稅的時候這部分就不用進項稅額轉出吧?
小愛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 3685 個
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2025-04-07 10:32
小愛老師 解答
2025-04-07 10:32