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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-31 08:27

你好,是的,做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)。

聰慧的電腦 追問

2025-03-31 08:29

我這邊沒有收入,那不是2季度掛有負(fù)數(shù)成本

宋生老師 解答

2025-03-31 08:30

你好,是的,操作是這樣子的。

聰慧的電腦 追問

2025-03-31 08:48

有更好的解決方法嗎

宋生老師 解答

2025-03-31 08:49

你可也可以等有收入的時(shí)候再去沖減。

聰慧的電腦 追問

2025-03-31 08:57

要是跨年了怎樣處理

宋生老師 解答

2025-03-31 08:57

你好,處理方式是一樣的。只是憑證上面用以前年度損益調(diào)整。

聰慧的電腦 追問

2025-03-31 12:14

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有用以前年度損益調(diào)整科目

宋生老師 解答

2025-03-31 13:15

你好,你可以用利潤分配未分配利潤科目。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2025-03-31 08:27:37
好在第一行和第二行填寫你的負(fù)數(shù)銷售額,但是你得去稅務(wù)局申報(bào),自己申報(bào)不了的。
2022-10-20 16:14:18
本月直接是做沖減收入
2024-12-23 08:29:25
可以的,銷售額還是屬于上一個(gè)季度的,你這個(gè)季度一正數(shù)一負(fù)數(shù),相當(dāng)于就是零
2023-11-20 18:48:35
對(duì)于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會(huì)計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目,同時(shí),將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會(huì)計(jì)分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
2023-07-18 09:31:22
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