請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

老師,我問一下,計(jì)提費(fèi)用我取得發(fā)票如何處理?比例我1月份的水電氣費(fèi),1月結(jié)束時(shí),這個(gè)費(fèi)用還沒有出來,我就根據(jù)以往消費(fèi)進(jìn)行預(yù)估后計(jì)提,然后貸方列入應(yīng)付賬款,當(dāng)消費(fèi)金額出來后,我支付水電氣費(fèi),沖應(yīng)付賬款,下銀行賬,取得水電氣費(fèi)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在計(jì)提費(fèi)用那個(gè)憑證后面,還是附在支付應(yīng)付款這張憑證后面呢?按理,列入費(fèi)用時(shí)就應(yīng)該要有發(fā)票,但那時(shí)發(fā)票還沒有出來。
答: 你好,同學(xué),收到發(fā)票時(shí)可以先紅沖暫估的費(fèi)用憑證,然后按發(fā)票金額再錄入憑證,發(fā)票直接放到后做的憑證后面就可以。
?老師,公司都是先付款后取票,付款時(shí)借應(yīng)付貸銀行,一般在下個(gè)月或者下下個(gè)月取得發(fā)票,用在付款當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用嗎,還是直接在取得發(fā)票的時(shí)候再計(jì)入費(fèi)用也行
答: 直接在取得發(fā)票的時(shí)候再計(jì)入費(fèi)用也行的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提費(fèi)用時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的









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