
老師,小規(guī)模沒有成本票,一直暫估做的成本,可是暫估的成本太多了,應(yīng)付賬款-暫估這個賬戶金額過大,后期怎么處理
答: 沖銷暫估,或者實(shí)際支付,匯算時調(diào)增
老師去年12月3號有一張成本票,會計(jì)做了貸:應(yīng)付賬款50萬, 12月13號這筆費(fèi)用付款,會計(jì)做賬沒做,他把這一筆50萬,拿去支付其他費(fèi)用去了,現(xiàn)在這一筆平不了賬,我要怎么調(diào)回來啊,財(cái)務(wù)公司交接回來,好多賬都對不了,實(shí)際上發(fā)票和付款都對上了,帳本沒給我做進(jìn)去
答: 你好,你的意思是沒做已經(jīng)付款這筆賬務(wù)處理是嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問下我們這個公司今年第一季度目前開票收入有113萬,目前成本只有35萬,我這邊跟我們老板說讓他補(bǔ)點(diǎn)成本票進(jìn)來,這個我暫時掛賬,但是這個公司后面是要注銷 的,注銷的時候如果有掛賬沒有付的這邊有沒有影響呀?或者說如果注銷的時候賬面上有應(yīng)付賬款的,但是我們賬戶里面的款不多,這邊有什么問題?
答: 你好,所有的都需要清理了余額除了你的未分配利潤,實(shí)收資本可以由其他的都得清理了。






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