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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-06-02 10:45

做無票的銷售收入處理,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本。 
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:其他業(yè)務(wù)成本 
貸:原材料

簡簡單單 追問

2018-06-02 11:17

老師還有其他的賬務(wù)處理方法嗎??

江老師 解答

2018-06-02 11:17

這個屬于正確的處理方式。這就是需要做銷售處理交增值稅的。

簡簡單單 追問

2018-06-02 11:30

老師如果未開發(fā)票未收到貨款怎么做賬??

江老師 解答

2018-06-02 11:51

這個是應(yīng)確認(rèn)收主,收入事項(xiàng)已成立,只是未收到貨款

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做無票的銷售收入處理,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本。 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2018-06-02 10:45:12
您好!這個嚴(yán)格來說是要分開開票,分?jǐn)們r(jià)格才合理了 不然稅務(wù)局也不認(rèn)了
2022-02-21 09:02:13
你好,收到原材料發(fā)票 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-03-16 16:44:06
你好 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 只不過這個原材料的成本不可以稅前扣除。
2019-10-31 14:39:34
就是借:原材料貸:銀行存款
2024-03-03 16:48:16
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