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內部會計控制規范
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內部會計控制規范
《內部會計控制規范》是由財政部于2001年發行的一款財會制度。
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問
內部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內部控制審計 為什么
嘉老師
注冊會計師,中級會計師
答案:
內部控制審計一主要是與財務報告相關
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問
"下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有( )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業經營管理合法合規 B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發表審計意見,包括非財務報告內部控制"
李老師2
中級會計師,初級會計師,CMA
答案:
2023年4月6號-28號是注冊會計師報名時間,2023年6月15日-6月30日是繳費時間,2023年8月25日-8月27日是考試時間,領取成績書的預計時間是2024年11月。由此可見,注冊會計師的報考步驟需要報名、繳費、參加考試和領取成績書等多個環節。拓展知識:注冊會計師考試具有嚴格的難度,考生有責任對自己的學習狀態進行分析,找出自己的不足之處,合理安排學習計劃,堅持自律,并爭取在考前充分把握自身的學習水平。
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問
根據我國《企業內部控制基本規范》,反舞弊機制屬于內部控制要素中的( )。 A.風險評估 B.控制活動 C.內部監督 D.信息與溝通
小鎖老師
注冊會計師,稅務師
答案:
你好,這個是信息與溝通
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問
多選題會計監督制度不包括 A會計核算制度B會計監督管理辦法c會計機構和會計人員制度d會計工作管理制度e內部會計控制規范
冉老師
注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
答案:
你哈,學員,這個選擇ACD
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