
企業(yè)確認(rèn)應(yīng)收賬款減值損失應(yīng)記入會(huì)計(jì)科目的是
答: 應(yīng)您好 收賬款減值損失計(jì)入信用減值損失科目。分錄是: 借:信用減值損失, 貸:壞賬準(zhǔn)備。
應(yīng)收款項(xiàng)融資如何理解,是會(huì)計(jì)科目嗎,和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別
答: 你好 是的,舉一個(gè)例子,你們有應(yīng)收賬款1000萬(wàn),預(yù)計(jì)一年后才收回。但是現(xiàn)在你們亟需用錢(qián),那么就像第三方借款600萬(wàn),用這個(gè)應(yīng)收賬款來(lái)抵押。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款科目預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)科目包括哪些
答: 你好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來(lái)款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
全款收到合同貨款,未開(kāi)票,款項(xiàng)應(yīng)該掛那個(gè)會(huì)計(jì)科目,應(yīng)收賬款,還是預(yù)收賬款
老師,應(yīng)收賬款的單位余額為0的,這個(gè)單位以后也沒(méi)往來(lái)了,在2025年會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)能否刪掉,有沒(méi)有快速刪掉的方法
老師 你好 我們調(diào)整的是應(yīng)收賬款 但是會(huì)計(jì)科目沒(méi)有信用減值損失損失 如何操作呢
老師,會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了,應(yīng)該怎么紅沖更正,借:原材料 貸:應(yīng)收賬款,本來(lái)是應(yīng)付賬款。






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