送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-12-26 15:24

同學,你好
借:應付-暫估
貸:以前年度損益調整

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暫估不會掛著呀, 借原材料貸應付賬款暫估100, 借:原材料(紅字100 貸:應付-暫估(紅字100 你第一個分錄不就沖了?
2024-12-24 15:09:20
同學,你好 借:應付-暫估 貸:以前年度損益調整
2024-12-26 15:24:32
同學你好 【第一年沒票暫估到應付賬款的這部分金額,次年沒收回發票,調增匯算以后,賬要怎么做呢? 既然補稅了,那么賬上就不應該再掛暫估了吧,】 ----關于這個部分,賬務不用動。它屬于稅會差異 依然要暫估,等發票來了,再沖它
2024-12-26 15:23:36
你好 具體的調整了什么業務
2022-04-24 12:33:31
你好,因為這個科目是直接影響資產負債表的所有者權益科目的
2022-01-30 10:58:45
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