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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-12-15 15:24

同學(xué),你好

增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)
是填扣除項目明細的,沒有不需要填寫

a淺 追問

2024-12-15 15:35

也就是購買無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)及服務(wù)對應(yīng)可抵扣的進項稅額嗎?

小菲老師 解答

2024-12-15 15:37

同學(xué),你好
不是,本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫.其他納稅人不填寫.
主要是涉及營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫,不是進項

a淺 追問

2024-12-15 15:52

就比如說是營改增之前A公司買了固定資產(chǎn)沒抵扣進項,后面賣出去使用過的固定資產(chǎn)賺了B元(含稅,一般納稅人且不放棄稅收優(yōu)惠政策),應(yīng)納增值稅B/(1+3%)*2%     這樣的情況就需要對應(yīng)填寫表三嗎?

小菲老師 解答

2024-12-15 16:20

同學(xué),你好
不是

 增值稅一般納稅人銷售固定資產(chǎn)適用3%征收率的,應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第11行;適用3%征收率減按2%征收的,除了填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第11行之外,還需要同時將1%減征額填寫到《增值稅減免稅申報明細表》中。

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2025-01-02 12:52:38
你好,開的發(fā)票是體育服務(wù),是計入服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)收入欄次
2023-01-07 16:41:44
你們有差額扣除征稅項目?
2022-12-13 15:52:05
你好,這里不用填寫的,這里是開了服務(wù)類的發(fā)票填寫的。
2022-04-06 13:46:50
同學(xué),你好 增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細) 是填扣除項目明細的,沒有不需要填寫
2024-12-15 15:24:19
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