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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-12-12 10:21

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

小鹿bita 追問(wèn)

2024-12-12 10:28

有留抵,我想做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 為負(fù)數(shù) ,這樣方便統(tǒng)計(jì),可以嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-12-12 10:29

不需要那么復(fù)雜,您的目的是正確申報(bào)了增值稅就行

小鹿bita 追問(wèn)

2024-12-12 10:36

好的,謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-12-12 10:37

不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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您好,對(duì)的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個(gè)未交增值稅
2024-08-06 17:54:07
稅金時(shí),通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
你好!可以這樣做,但是沒(méi)有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
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