老師好! 我們運營經理原來按要求用的收付實現制做的報表,從去年6月到今年的10都是用的收付實現制,財務軟件用按會計法做的賬,現在突然要求運營報表按權責發(fā)生制來做運營報表,這樣我的攤銷金額 跟固定資產就很不 好區(qū)分,這兩個數據怎么處理,請教老師怎么處理比較妥當?

多多
于2024-11-27 14:30 發(fā)布 ??234次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-11-27 14:32
處理攤銷金額
梳理長期待攤費用項目,確定受益期來計算攤銷期限。
若之前已一次性計入費用,需做沖回分錄,再按權責發(fā)生制逐年攤銷。
處理固定資產數據
清查固定資產,記錄相關信息。
根據折舊方法計算折舊,若之前未計提折舊需補提,之后正常計提。
過渡和報表調整
在報表附注說明會計政策變更原因和影響金額。
可借助財務軟件功能輔助轉換,確保數據準確。
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處理攤銷金額
梳理長期待攤費用項目,確定受益期來計算攤銷期限。
若之前已一次性計入費用,需做沖回分錄,再按權責發(fā)生制逐年攤銷。
處理固定資產數據
清查固定資產,記錄相關信息。
根據折舊方法計算折舊,若之前未計提折舊需補提,之后正常計提。
過渡和報表調整
在報表附注說明會計政策變更原因和影響金額。
可借助財務軟件功能輔助轉換,確保數據準確。
2024-11-27 14:32:02
同學
貿易公司買財務軟件需要買固定資產和工資模塊---需要的。
2022-06-29 16:45:19
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
2022-10-27 17:11:38
同學您好! 固定資產之前未留殘值,后續(xù)購入按5%留殘值,處理時可根據會計準則,對之前未留殘值的固定資產進行追溯調整,同時確保新購入的固定資產正確計提殘值。因財務軟件限制,建議與軟件供應商溝通升級或尋求技術支持,以確保合規(guī)處理。
2024-03-21 15:58:08
您好,這個是吧可以的,不行
2022-09-25 22:10:06
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2024-11-27 14:35
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2024-11-27 14:38