老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

就說(shuō)比如1月到6月都有進(jìn)原材料,都有結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成,銷售成本,那么7到10月沒(méi)有進(jìn)原材料,也沒(méi)有收入,那么7到10月是不是不可以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的?
答: 同學(xué),你好 嗯,是可以的
我看到我這邊的會(huì)計(jì)把原材料和制造費(fèi)用月末都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,但是周轉(zhuǎn)材料他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我用不用也把周轉(zhuǎn)材料也結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呀?
答: 是,把周轉(zhuǎn)材料也結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)比如當(dāng)月沒(méi)有購(gòu)進(jìn),但當(dāng)月有銷售不含稅收入1萬(wàn)7,那做借生產(chǎn)成本,貸原材料他們的數(shù)據(jù)是怎么做出來(lái)的,自己隨便做出來(lái)的嗎
答: 同學(xué)后續(xù)寫個(gè)材料要做購(gòu)進(jìn)的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


