老師好,我做會(huì)計(jì)好多年了,基本上每次交接的時(shí)候前 問(wèn)
不是你不行,這是職場(chǎng)常態(tài)。 會(huì)計(jì)、采購(gòu)跟錢和賬相關(guān),前任大多怕?lián)?zé)、留一手,不愿真心教。 大度愿意帶人的本來(lái)就少,慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師,你好我們是外貿(mào)公司,上月出口一批貨物以CIF價(jià) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款——境外客戶(CIF價(jià)總額,人民幣,含代墊運(yùn)保費(fèi)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入(FOB價(jià),人民幣) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(FOB價(jià)×適用稅率,視同內(nèi)銷需計(jì)提銷項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款——運(yùn)保費(fèi)(代墊運(yùn)保費(fèi)金額,人民幣) 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒(méi)有做過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問(wèn)
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè),甲公司借錢給乙公 問(wèn)
您好,收到 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 開(kāi)出 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工利用職務(wù),私自挪用公司貨物,屬于 問(wèn)
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無(wú)歸還意圖,可能構(gòu)成此罪。 以“財(cái)產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責(zé)任”為由起訴,要求返還貨物或賠償損失 答

老師:請(qǐng)教一下,關(guān)于成本核算,收入、成本一進(jìn)一出計(jì)算,怎么才能做到匹配呢(意思是本月可能開(kāi)票的比較少或者多,但是采購(gòu)比較多或者比較少,那這個(gè)時(shí)候怎么才能做到匹配呢)
答: 你好,這個(gè)是看你賣出去了多少貨,比如你本月買進(jìn)來(lái)10個(gè)包子,然后賣出去了三個(gè),那么你就結(jié)轉(zhuǎn)這三個(gè)包子的成本就好了。
成本比較低,我想讓對(duì)方多開(kāi)一些票,那怎么能做到合理一些呢。
答: 你好 需要有實(shí)際業(yè)務(wù)才可以的 對(duì)方多開(kāi)就是虛開(kāi)發(fā)票 你們就是接受虛開(kāi)發(fā)票 不可以稅前扣除的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,基本是有收入了才會(huì)付成本款,但是收入和成本沒(méi)那么配比著結(jié)轉(zhuǎn),有時(shí)候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低,有時(shí)候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多,但都沒(méi)有超過(guò)收入,這樣合理不?如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),付的成本款應(yīng)該先過(guò)度入到哪個(gè)科目比較好?之前做的還用調(diào)整嗎?
答: 是的,付成本款沒(méi)有必要配比著結(jié)轉(zhuǎn),只要沒(méi)有超過(guò)收入就可以。如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),可以先把成本款過(guò)度入到“制造費(fèi)用”這個(gè)科目中,再把“制造費(fèi)用”按照比例分別結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目中。如果之前做的不合理,可以做調(diào)整,把結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的地方進(jìn)行修正。 拓展知識(shí):會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)是指將企業(yè)上一期收入及支出等賬務(wù)記錄轉(zhuǎn)移到下一會(huì)計(jì)期間的過(guò)程。它是會(huì)計(jì)核算的一個(gè)重要環(huán)節(jié),其結(jié)果對(duì)企業(yè)本期及下一期收入、支出、利潤(rùn)等都具有重要影響。




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2024-11-19 09:11
宋生老師 解答
2024-11-19 09:12