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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-11-13 09:21

你好,只要開了服務類的發(fā)票,
附表3第一列價稅合計必須填寫。

負責任的芹菜 追問

2024-11-13 09:23

老師,這個金額取的那個數(shù)據(jù)呢?本月開具發(fā)票的一共價稅合計金額嗎?為什么開了服務類發(fā)票就需要填寫啊?免稅銷售額如何理解?

郭老師 解答

2024-11-13 09:26

第一列,不管免稅還是不免稅,只要開了服務類的發(fā)票,必須填寫,這里不光是免稅銷售額,你開了免稅的服務銷售額和不免稅的都要填寫,你沒有看到前面的有稅率嗎?
免稅的在最后一行填寫,其他不免稅的,上方都有對應的稅率。

郭老師 解答

2024-11-13 09:26

填寫這個表格,因為它有一部分有差額的,服務類有差額交稅的填寫后面的扣除項目
沒有差額的只填寫前面第一列

負責任的芹菜 追問

2024-11-13 09:32

好的懂了老師,那系統(tǒng)自動帶出的這個金額是什么邏輯?我看不是加稅合計金額?這個金額是本月開票的一共價稅合計金額嗎》?

郭老師 解答

2024-11-13 09:35

你去查一下你開的服務類的發(fā)票加稅合計是不是這個金額?

負責任的芹菜 追問

2024-11-13 11:29

老師好,我們把產(chǎn)品發(fā)給平臺代為銷售,還沒賣出去,請問是發(fā)出商品時就確認收入?還是銷售出去回款時確認收入?

郭老師 解答

2024-11-13 11:32

一般對方確認收貨,確認收入,這個看你們自己要求。有些企業(yè)他發(fā)出貨物就確認收入。

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相關問題討論
你好,只要開了服務類的發(fā)票, 附表3第一列價稅合計必須填寫。
2024-11-13 09:21:45
你好,購進無形資產(chǎn)的進項可以一次性抵扣認證.填在第2欄
2021-09-28 14:21:35
你好, 按照3%征收率減按2%征收   2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產(chǎn)。 (財稅〔2008〕170號,財稅〔2014〕57號)   2008年12月31日以前已納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的在本地區(qū)擴大增值稅抵扣范圍試點以前購進或者自制的固定資產(chǎn)。 (財稅〔2008〕170號,財稅〔2014〕57號 )
2020-04-13 18:33:59
同學您好,就是字面的,貨物就是有實物形態(tài)的產(chǎn)品,勞務比如修理修配勞務,加工勞務,服務是建筑服務,運輸服務,現(xiàn)代服務業(yè)等,無形資產(chǎn)的,比如土地,專利,特許權等
2022-04-15 23:05:33
您好,一般納稅人一般填報6%稅率這一欄。
2022-03-25 13:24:50
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