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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-11-09 10:48

您好,沖回原來的分錄,重新做正確金額的處置分錄,這樣就調(diào)整過來的,

溪亭敘語 追問

2024-11-09 10:51

主要是跨年度了,如何做分錄

廖君老師 解答

2024-11-09 10:59

您好,把原來的分錄復制過來,金額改負,再把以前的分錄復制過來,改正確的金額

溪亭敘語 追問

2024-11-09 11:02

這個不用以前年度損益調(diào)整科目處理嗎?

廖君老師 解答

2024-11-09 11:04

您好,損益科目 要用以前年度損益調(diào)整的,還得更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表

溪亭敘語 追問

2024-11-09 11:15

由于不知道怎么處理,才請教老師。

廖君老師 解答

2024-11-09 11:20

您好,好的,我上面寫了怎么調(diào)整寫分錄了呀,
把原來的分錄復制過來,金額改負,再把以前的分錄復制過來,改正確的金額
損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

溪亭敘語 追問

2024-11-09 11:23

我把我做的分錄發(fā)給你,麻煩老師再給梳理一下,謝謝

溪亭敘語 追問

2024-11-09 11:24

還有一張憑證,怎么上傳不上呢

溪亭敘語 追問

2024-11-09 11:25

憑證應該是全了

廖君老師 解答

2024-11-09 11:28

您好,把表中的3個分錄全部紅沖(營業(yè)外收入改為以前年度損益調(diào)整)
借:銀行 720000   貸:固定資產(chǎn)清理  720000/1.13=637168.14   銷項稅82831.86
借:固定資產(chǎn)清理440116.35   累計折舊 547060.64  貸:固定資產(chǎn)987176.99
借:固定資產(chǎn)清理 197051.79  貸:以前年度損益調(diào)整 197051.79
然后去更正申報23年年度利潤表和負債表,還有所得稅匯繳申報表

溪亭敘語 追問

2024-11-09 13:45

謝謝廖老師的詳細解答!還有一個疑問:以前年度損益調(diào)整你記載的金額是197051.79元,實際是2023年營業(yè)外收入少計入19537.88元,也就是說沖的憑證營業(yè)外收入也改為以前年度損益調(diào)整吧。更正申報23年年度利潤表和負債表,還有所得稅匯繳申報表,是從電子稅務局更正申報吧?2023年度利潤表是更正營業(yè)外收入嗎?是否是營業(yè)外收入再增加差額19527.88元,負債表調(diào)整“累計折舊”(-19537.88)和“未分配利潤”(+19537.88)這兩個科目吧?

廖君老師 解答

2024-11-09 13:51

您好,是的, 2023年度利潤表是更正營業(yè)外收入
負債表的累計折舊也要調(diào)整,要不利潤表和負債表就勾稽不上了

溪亭敘語 追問

2024-11-09 14:28

你好廖老師,最后一個問題:所得稅匯繳申報表應該更正:年報申報表(A類)和資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整申報表吧

廖君老師 解答

2024-11-09 14:33

 朋友您好,是的,
A105080  資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表
A100000   中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)

溪亭敘語 追問

2024-11-09 14:36

謝謝廖老師的耐心答復,給你一個大大的點贊!!

廖君老師 解答

2024-11-09 14:37

 親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~  
希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關問題討論
您好,沖回原來的分錄,重新做正確金額的處置分錄,這樣就調(diào)整過來的,
2024-11-09 10:48:19
同學你好 固定資產(chǎn)卡片
2023-07-04 10:12:33
是的,需要按照賬面價值和處置價款來計算處置損益
2022-04-25 10:35:54
金蝶kis標準版固定資產(chǎn)模塊可以停止不使用的,但一般不建議你這么操作使用。蝶kis標準版固定資產(chǎn)模塊停用方法,你只需要在金蝶kis標準版重新建三個科目: 1,固定資產(chǎn) 2,累計折舊 3,固定資產(chǎn)減值準備 然后將這三個科目的余額結轉過來,以后這三個科目的憑證,直接在總賬里輸,不要做固定資產(chǎn)卡片就相當于停止使用了。
2024-03-13 09:35:06
您好,處置的時候咱是 借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊貸固定資產(chǎn) ,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應交稅費。 固定資產(chǎn)清理的差額轉入資產(chǎn)處置損益,然后再轉入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2022-09-06 11:52:40
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