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?老丫丫
于2024-11-07 22:00 發(fā)布 ??995次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-11-07 22:03
固定資產(chǎn)的費用沒支付的嗎掛應付帳款就可以了借在建工程貸銀行存款應付帳款借固定資產(chǎn)貸在建工程
?老丫丫 追問
2024-11-08 07:42
對,固定資產(chǎn)的費用沒支付也沒開票,但是已經(jīng)完工固定資產(chǎn)已經(jīng)投入使用,放在應付賬款暫估款里嗎?現(xiàn)在年底了,如果明天費用結(jié)清,有差額,怎么調(diào)整呢?
郭老師 解答
2024-11-08 07:44
是的,對的,有差額的。借應付賬款,貸在建工程,借在建工程,貸固定資產(chǎn),然后再做發(fā)票的
2024-11-08 07:54
固定資產(chǎn)已經(jīng)開始折舊了,這個怎么調(diào)整?
2024-11-08 07:57
多折舊的借累計折舊貸管理費用等。如果少折舊了,做相反的
2024-11-08 18:32
假如當年以暫估價計提固定資產(chǎn),第二年收到發(fā)票有差額,怎么調(diào)整呢?去年的報表要調(diào)整嗎?暫估是不是要紅沖?但是已經(jīng)隔年了,怎么調(diào)整呢
2024-11-08 18:38
借應付賬款,貸在建工程,借在建工程,貸固定資產(chǎn)借在建工程,貸應付賬款,借固定資產(chǎn),貸在建工程借累計折舊,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊。這個就是完整的匯算清繳之前收到了發(fā)票可以抵扣,沒有收到發(fā)票全部調(diào)增多折舊的需要調(diào)增少折舊了調(diào)減。
2024-11-08 19:13
老師,如果在匯算清繳前沒有收到發(fā)票全部調(diào)增,是報表調(diào)增嗎?帳要處理嗎
2024-11-08 19:14
賬不需要處理105080調(diào)增的
2024-11-08 19:26
老師如果支付的固定資產(chǎn),對方有30萬的發(fā)票開不出來,那是不是調(diào)增30萬?
折舊多少調(diào)增多少,你折舊了10萬,調(diào)增10萬,剩下的在以后年度調(diào)增
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在建工程已經(jīng)完工,變成固定資產(chǎn),但是還有很多費用未結(jié)清,怎么賬務處理呢?
答: 固定資產(chǎn)的費用沒支付的嗎 掛應付帳款就可以了 借在建工程 貸銀行存款 應付帳款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
預付賬款—在建工程—固定資產(chǎn)的賬務處理
答: 你好,你所指的是什么賬務處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,在建設(shè)期間購買的設(shè)備折舊還沒計提完,怎么做賬務處理
答: 同學你好,我是曉博老師
我想咨詢一下,我單位房屋裝修,會計賬務處理是不是要轉(zhuǎn)在建工程進行后續(xù)支出核算,還是直接計入固定資產(chǎn)增加其原值?
討論
在建工程,沒建完,取消了。如何賬務處理?
在建工程不做了 主要為一些設(shè)備的支出和費用 該怎么做賬務處理
查賬人員2020年1月10日在審查公司的"在建工程"明細賬時,發(fā)現(xiàn)公司于2019-|||-年3月1日從銀行取得年利率為6.5%的貸款350萬元用于建造倉庫,工程已于2019年10-|||-月31日完工并交付使用,該倉庫建造成本為800萬元,但至今尚未計提借款利息,也未-|||-結(jié)轉(zhuǎn)工程完工成本。-|||-要求:(1)計提借款利息,并進行相關(guān)的賬務處理;-|||-(2)計算并結(jié)轉(zhuǎn)工程完工成本;-|||-(3)按直線法計算該項固定資產(chǎn)上年應提的折舊(假定該倉庫預計使用年-|||-限為40年,預計凈殘值率為5%)。
改造固定資產(chǎn)領(lǐng)用的工程物質(zhì)怎么做賬務處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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?老丫丫 追問
2024-11-08 07:42
郭老師 解答
2024-11-08 07:44
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2024-11-08 07:54
郭老師 解答
2024-11-08 07:57
?老丫丫 追問
2024-11-08 18:32
郭老師 解答
2024-11-08 18:38
?老丫丫 追問
2024-11-08 19:13
郭老師 解答
2024-11-08 19:14
?老丫丫 追問
2024-11-08 19:26
郭老師 解答
2024-11-08 19:26