
9月收到臺風(fēng)補助42500元 10月修理費支付31600元 剩下差額部分怎么記賬
答: 借銀行放款貸專項應(yīng)付款42500借管理費用,31600,貸銀行存款,借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入42500 都是營業(yè)外收入差額的那一部分需要交所得稅。
老師,車子出了點事,要修理,收到保險公司的賠款,賠款要用來支付修理費的,這種怎么做賬呢?謝謝
答: 你好同學(xué),你可以這樣做帳,你收到錢以后啊, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,你支付為修理費的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問一下,假設(shè)3月總需付電費5萬,物業(yè)(代收多少付多少)收到3萬付3萬,剩下2萬本應(yīng)該社區(qū)補差額。這個月社區(qū)沒錢,社區(qū)的一個個人去支付剩下2萬,然后物業(yè)4月收到的去支付社區(qū)個人2萬,4月到時少付2萬。這個物業(yè)付2萬要對方寫條嗎
答: ?你好;? 需要的; 開收據(jù)處理的? ?







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