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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-10-30 10:02

你好不需要得這里是

嗯嗯 追問

2024-10-30 10:51

我調(diào)整23年匯算報表后,和我現(xiàn)在24年第三季度的報表年初數(shù)不一致了,怎么處理?

暖暖老師 解答

2024-10-30 10:52

這個不用管,調(diào)整在這個月就可以

嗯嗯 追問

2024-10-30 11:00

老師的意思是:報表的年初數(shù)不用管。要是有23年數(shù)據(jù)有調(diào)整的話,在這個月直接做憑證,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤。是吧?

暖暖老師 解答

2024-10-30 11:00

是的,你的理解是對的

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相關(guān)問題討論
你好不需要得這里是
2024-10-30 10:02:57
你好;? ? ?1.? 退的是 稅收優(yōu)惠金額? 2.? 你做賬:借銀行存款貸營業(yè)外收入- 稅收減免額? ?
2022-05-09 13:57:12
沖回原來的計提的”營業(yè)稅金及附加“。這樣可以的 不通過應(yīng)交稅費過渡,是可以的
2022-06-07 17:28:59
同學你好 對的 但是現(xiàn)在都是稅金及附加這個科目
2022-05-31 15:35:18
同學你好,是可以的;
2022-06-07 15:34:30
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