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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-21 15:49

應(yīng)按照發(fā)票實際作廢和重新開具的時間來入賬,即在10月份入賬。但涉及具體賬務(wù)處理最好依據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度和會計準(zhǔn)則。

戀念不忘 追問

2024-10-21 16:04

老師三季度銷項金額有點大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付賬款

小智老師 解答

2024-10-21 16:08

對的,可以在9月份進行暫估入賬,分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。待10月份收到發(fā)票后再根據(jù)實際情況調(diào)整。

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應(yīng)按照發(fā)票實際作廢和重新開具的時間來入賬,即在10月份入賬。但涉及具體賬務(wù)處理最好依據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度和會計準(zhǔn)則。
2024-10-21 15:49:51
你好,你9月份如果沒有做賬的話就不用做進去了,你如果9月份已經(jīng)結(jié)賬了,那么你正常做,然后在10月份做紅字。
2024-10-21 16:02:25
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-03-29 17:09:03
您好,紅字的也得做賬
2022-03-22 17:28:15
好,不用的,不用做賬。
2022-06-28 09:24:46
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