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于2024-10-17 11:11 發布 ??617次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-10-17 11:11
您好,損益類的用以前年度損益調整就可以,其他的都一樣,做負數分錄
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2024-10-17 11:36
借:以前年度損益調整-293322.59貸:主營業務收入-269103.29貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -24219.3是這樣做分錄呢?
劉艷紅老師 解答
主營業務收入要用以前年度損益來代替
2024-10-17 11:41
借:銀行存款 -293322.59貸:以前年度損益調整 -269103.29貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-24219.3是這樣的嗎?
是的,是的,是這樣的
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2024年度紅沖2023年度的普票,如何做分錄?
答: 您好,損益類的用以前年度損益調整就可以,其他的都一樣,做負數分錄
2025年度紅沖2024年度12月份分錄如何寫?
答: 直接做相反分錄即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2024年做2023年度的匯算清繳,繳了企業所得稅,這筆分錄如何做?
答: 你好 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
老師,2023年的隔月紅沖發票當時沒有及時調整,2024年度可以正常紅沖嗎?
討論
小規模公司沖紅了2022年度發票,如何做會計分錄
2023年開的普通發票,2024年可以紅沖重開嗎?
1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄,借:主營業務成本-10000貸:其他應付款-10000跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本2, 正確的做法應該是這樣做的吧借:以前年度損益調整10000借:基他應付款-暫估-10000(借方負數的1萬元)麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
老師 小規模納稅人 紅沖上年度的普票分錄怎么做?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2024-10-17 11:36
劉艷紅老師 解答
2024-10-17 11:36
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2024-10-17 11:41
劉艷紅老師 解答
2024-10-17 11:41